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ribouldingue
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Statut: ribouldingue est déconnecté

Posté - 06 juil. 2015 :  13:55:19  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour

Question secondaire, mais qui peut se poser à d'autres:

En tant qu'exploitant je prends a mon compte un premier contrat d'électricté chez DirectEnergie, qui actuellement propose un parrainage 20 euros-20 euros. Ce peut-etre dans le futur avec un autre fournisseur, je ne fais aucune publicité, et j'espère que de futurs parrainages pourraient être moins minuscules.

Je recois donc 20 euros,
et comme je me suis fait parrainer par un site spécialisé, je recois en outre 10 euros redistribué par mon parrain.


Comptablement, je pense
1/ compter les 27,19 euros de mise en route de l'abonnement en PCG=606 dépenses d'électricité
2/ Compter les 20 euros de parrainage en PCG= 770 (grains exceptionnels, et non pas 606 qui me ferait d'ailleurs plomber mes dotations aux amortissements acceptés fiscalement, beaucoup bobo là)

3/ Compter les 10 euros de parrainage en 770 aussi même si ils pourraient ne pas être vus dans mon exploitation et venir directement dans mes comptes persos.


Je parraine ensuite selon le même principe mon ami Pochtron1 et je reçois 20 euros.
Je parraine enfin Barracuda3 et je reçois 20 euros mais rétrocède 10 euros (peur du Barracuda, moi).

Solution 1:
Je compte dans mon exploitation au titre de mon activité d'exploitant:
20 euros en 770 de Pochtron1 puis 20 euros en 770 de Barracuda3 puis une perte de 10 euros en 670 de Barracuda3

Solution 2:
Tout cela résulte de la seule action de Ribouldingue dont les impôts n'ont pas à être informés.


Le pire serait que mon inspecteur le plus préféré accepte mes 20 euros de parrainage Pochtron1 puis mes 20 euros de parrainage Barracuda3 mais ... mais.... refuse mes 10 euros de déduction de Barracuda3 parce que l'inspecteur des impôts n'a peur de personne, et que surtout cette déduction n'a rien à voir avec l'exploitation.


Quelques remarques ou commentaires peut-être?

Édité par - ribouldingue le 06 juil. 2015 14:00:55


ribouldingue
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17238 message(s)
Statut: ribouldingue est déconnecté

 1 Posté - 07 juil. 2015 :  21:47:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
On va prendre la même question à une autre échelle en remplaçant le billet de 10 € par un billet de 1000 €

Je revends mon studio 40 000 €
Le candidat dépose 4 000 € au titre de garantie, puis fait faux bon.
J'encaisse les 4 000 € en question.
€

Dans la comptabilité de mon activité meublée, ces 4 000 €

1/ N'apparaissent pas
2/ Sont en PCG 770 des revenus exceptionnels

pour ma part je choisis la seconde solution, la vente faisant partie de l'explitation de mon entreprise.

ribouldingue
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17238 message(s)
Statut: ribouldingue est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 Posté - 30 déc. 2015 :  09:19:29  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je reviens sur ce fil car j'ai compliqué l'exercice en me trouvant devant mon cas réel de décembre 2015:

Le parrainage ayant augmenté 20 € pour le filleul, 40 € pour le parrain, je me suis retrouvé à proposer mon parrainage a un locataire entrant, l'abonnement étant antérieurement à mon nom pour un locataire en déplacement professionnel. J'ai amélioré l'incitation au locataire en lui proposant de lui reverser 25 € sur mon gain.

Je reçois donc 40 € que je compte en PCG 770 (Gain exceptionnel) et je crédite donc ce compte
Je débite mon PCG 512 (banque)

Je donne 25 € au locataire. J'inscris une charge exceptionnelle de 25 € en PCG 670.
Je justifie en écrivant que cette dépense de 15 € a permis à mon entreprise d'encaisser 15 € (40-25 = 15)

Édité par - ribouldingue le 30 déc. 2015 09:22:00
 
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